Zavrieť

Porady

fa z ČR

fyz.osoba, platiteľ DPH má došlú faktúru z ČR za kúpu pneumatík, s nulovou DPH, dátum 5.11.2018. Následne po úhrade faktúry 9.11.2018 bola FO v česku auto prezuť a servis vystavil faktúru za prezutie 9.11.2018 s nulovou DPH. Mám pri účtovaní uplatniť režim prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 a uviesť na r.11 (prezutie -služba) a 13 (tovar) DP DPH? je to správne?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.